Mitä sisältää
- Kuukausi- tai neljännesvuosi-ALV-ilmoitukset Verohallinnolle
- Käännetyn verovelvollisuuden käsittely EU/ETA B2B-tapahtumissa
- OSS-rekisteröinti ja -ilmoittaminen rajat ylittäville digitaalisille palveluille
- EC Sales List -ilmoitukset tarvittaessa
- Myöhästyneiden ilmoitusten oikaisut ja yhteydenpito Veroon puolestasi
- ALV-kantojen tarkistus myyntiriveille, jotta oikea kanta tulee käyttöön laskutuksessa
Kenelle se sopii
- Suomalaiset osakeyhtiöt ja toiminimet, jotka myyvät tavaroita tai palveluita Suomessa
- Verkkokauppiaat, jotka toimittavat rajat ylittäen EU:ssa
- Digitaaliset ja SaaS-yritykset, jotka tarvitsevat OSS-raportointia
- Yritykset, joilla on ALV-ilmoituksia rästissä ja jotka haluavat saada tilanteen ajan tasalle
Miten toimimme
VAIHE 01
Kartoitus
Tarkistamme myyntikanavasi ja ALV-asetuksesi sekä varmistamme oikeat kannat ja rekisteröinnit.
VAIHE 02
Ilmoittaminen
Jokaisella kaudella valmistelemme, tarkistamme ja toimitamme ilmoituksesi suoraan Verohallinnolle — ja välitämme vahvistuksen sinulle.
VAIHE 03
Seuranta
Merkitsemme kaiken epätavallisen — puuttuva rekisteröinti, kannan muutos, määräajan siirto — jotta mikään ei tule yllätyksenä.
Mitä tarvitsemme sinulta
- Pääsy myynti- ja ostoreskontroihin (tai kirjanpitojärjestelmääsi)
- Vero-tunnistautuminen tai valtuutus ilmoittaa puolestasi
- Muistiinpanot mahdollisista rajat ylittävistä tapahtumista kaudella
Usein kysyttyä
Voitteko auttaa OSS-rekisteröinnissä?
Kyllä — mukaan lukien arvio, onko OSS oikea reitti vai onko maakohtainen rekisteröinti järkevämpää volyymeillesi.
Mitä jos olen jäänyt jälkeen ALV-ilmoituksissa?
Hoidamme rästiin jääneitä ilmoituksia säännöllisesti. Myöhästymismaksuja voi usein pienentää, kun virheet korjaa oma-aloitteisesti ja nopeasti — hoidamme yhteydenpidon Veroon.
Käsittelettekö MOSS-/OSS-tarkastuksia?
Kyllä. Valmistelemme dokumentaation ja edustamme sinua tarkastusprosessissa.